百合股份: 威海百合生物技术股份有限公司内部控制审计报告 报道


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内部控制审计报告威海百合生物技术股份有限公司  容诚审字[2026]251Z0007 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)       中国·北京                                      容诚会计师事务所(特殊普通合伙)                                    总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号               内部控制审计报告             TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392                                              E-mail: bj@rsmchina.com.cn                                           https//www.rsm.global/china/                             容诚审字[2026]251Z0007 号威海百合生物技术股份有限公司全体股东:  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了威海百合生物技术股份有限公司(以下简称“百合股份”)2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。  一、企业对内部控制的责任  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是百合股份董事会的责任。  二、注册会计师的责任  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。  三、内部控制的固有局限性  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。  四、财务报告内部控制审计意见  我们认为,百合股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。  (此页无正文,为百合股份容诚审字[2026]251Z0007号内部控制审计报告之签字盖章页。)容诚会计师事务所          中国注册会计师:(特殊普通合伙)                            顾庆刚  中国·北京           中国注册会计师:                                    孙翔
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